长沙****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4908
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年11月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 思创 书签 | 10 | 100.0 | 思创\书签 | 验收通过 | |
2 | 得力 6009 剪刀 | 5 | 20.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
3 | 得力 双面胶带 | 5 | 60.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
4 | 晨光 AJD95781 双面胶带 | 6 | 90.0 | 晨光/M G\AJD95781 | 验收通过 | |
5 | 晨光 APMT3409 马克笔 | 6 | 240.0 | 晨光/M G\APMT3409 | 验收通过 | |
6 | 得力 宣纸 | 2 | 75.6 | 得力\熟宣纸 | 验收通过 | |
7 | 得力 宣纸 | 2 | 36.0 | 得力\宣纸 | 验收通过 | |
8 | 海鸥 博士文具日历记事本 | 20 | 700.0 | 海鸥\无型号 | 验收通过 | |
9 | 抽纸 | 5 | 80.0 | 心相印\684 | 验收通过 | |
10 | 矿泉水/纯净水 怡宝矿泉水 | 20 | 700.0 | 怡宝/C'estbon\怡宝 | 验收通过 | |
11 | 得力 33509 75mm档案盒 | 20 | 1500.0 | 得力/deli\33509 | 验收通过 | |
12 | 茶花 一次性杯子 | 5 | 60.0 | 茶花\中号 | 验收通过 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |