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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N457****点击查看****点击查看24118402
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 ****点击查看56164 海绵胶带 胶带 | 得力/deli****点击查看56164 | 个 | 6.00 | 1 | 6 |
2 | 得力 胶带 | 得力****点击查看784 | 个 | 4.00 | 1 | 4 |
3 | 得力 胶带 | 得力****点击查看784 | 个 | 7.00 | 2 | 14 |
4 | 得力 记号笔 | 得力****点击查看7458 | 个 | 20.00 | 1.8 | 36 |
5 | 得力 胶水 | 得力****点击查看487 | 个 | 24.00 | 1.8 | 43.2 |
6 | 南孚7号电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 节 | 60.00 | 2.5 | 150 |
7 | 得力(deli) 00120 订书钉高强度 | 得力/deli0012 高强度订书钉 | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 禹涛
联系电话: 136****点击查看7724
传真:
地址: **市健康西路505号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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