吉木****品店
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****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:杨丽丽
项目联系电话:136****点击查看9033
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652327
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**维吾尔自治区****点击查看县文化西路
采购单位联系人和联系方式:肖娟:158****点击查看8635
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****点击查看980
采购单位预算编码:049002
三、成交信息
成交日期:2024年10月15日
总成交金额(元):2270 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**吉木****点击查看医院门面房 | 2270.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 包装用纸/A3纸 | 得力/deli | A3 | 2 | 210.0 | 420.0 | |
2 | 南孚 7号 电池转换器 | 南孚/NANFU | 7号 | 6 | 2.5 | 15.0 | |
3 | 得力 0088 厨房电动废物处理器/插线板 | 得力/deli | 0088 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
4 | 晨光 别针/回形针/大头针 | 晨光/M G | 大头针 | 1 | 7.0 | 7.0 | |
5 | 晨光 ADM94519 档案夹/拉杆夹 | 晨光/M G | ADM94519 | 40 | 1.0 | 40.0 | |
6 | 得力 7146 胶水 | 得力/deli | 7146 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
7 | 得力 0038 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0038 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
8 | 兰诗 DM-214 扫把/套扫 | 兰诗 | DM-214 | 1 | 24.0 | 24.0 | |
9 | 晨光 DA560-5 档案盒 | 晨光/M G | DA560-5 | 40 | 8.0 | 320.0 | |
10 | 纽赛 NS157 修正液/修正带/修正贴 | 纽赛/NUSIGN | NS157 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
11 | DL鼎力 DL6063 票夹/长尾夹 | DL鼎力 | DL6063 | 1 | 22.0 | 22.0 | |
12 | 得力6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 得力6824 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
13 | 得力 0251 订书机 | 得力/deli | 0251 | 2 | 22.0 | 44.0 | |
14 | 得力 5353 文件夹/拉杆夹 | 得力/deli | 5353 | 24 | 3.0 | 72.0 | |
15 | 得力 27153 文件夹/拉杆夹 | 得力/deli | 27153 | 60 | 1.5 | 90.0 | |
16 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号2粒(2代) | 10 | 2.5 | 25.0 | |
17 | 芨芨草大扫把 扫把头 | A | 芨芨草大扫把 | 20 | 32.0 | 640.0 | |
18 | 得力 其它插座/插线板 | 得力/deli | 18321 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
19 | 得力 23217 会议记录/记事本 | 得力/deli | 23217 | 11 | 6.0 | 66.0 | |
20 | 树德 1414 单据/收据/凭证/差旅费报销单 | 树德/shuter | 1414 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
21 | 树德 记账凭证 单据/收据/凭证/票据粘贴单 | 树德/shuter | 记账凭证 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
22 | 吸水拖把 | 好媳妇 | 02 | 5 | 14.0 | 70.0 | |
23 | 四栏文件栏 | 晶森/JINGSEN | 02 | 2 | 24.0 | 48.0 | |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: