长沙****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看3479
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年7月1日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 超威 蚊香/蚊香液 | 7 | 105.0 | 超威\蚊香 | 验收通过 | |
2 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 | 10 | 339.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 | 验收通过 | |
3 | 得力 33295 文件夹 | 2 | 28.0 | 得力/deli\33295 | 验收通过 | |
4 | 得力 TP529 票夹/长尾夹 | 5 | 50.0 | 得力/deli\TP529 | 验收通过 | |
5 | 得力 7102 胶棒 | 2 | 2.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
6 | 心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 18 | 450.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 | 验收通过 | |
7 | 得力 书柜 | 1 | 85.0 | 得力/deli\24132 | 验收通过 | |
8 | 海鸥 博士文具日历记事本 | 8 | 200.0 | 海鸥/HAIOU\无型号 | 验收通过 | |
9 | 得力 33509 75mm档案盒 | 1 | 75.0 | 得力/deli\33509 | 验收通过 | |
10 | 茶花 一次性杯子 | 7 | 84.0 | 茶花\中号 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |