长沙****超市
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5208
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月10日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 BP141 记事本 | 40 | 720.0 | 得力/deli\BP141 | 验收通过 | |
2 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 6 | 300.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
3 | 得力 3831 票夹/长尾夹 | 4 | 80.0 | 得力/deli\3831 | 验收通过 | |
4 | 英雄 1036 钢笔 | 40 | 3600.0 | 英雄/HERO\1036 | 验收通过 | |
5 | 金井 茶叶罐 | 2 | 100.0 | 金井\茶叶 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |