天元****告行
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看行
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1679
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年3月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 华浦 包裹袋/编织袋 | 4 | 1160.0 | 华浦\蛇皮袋 | 验收通过 | |
2 | 一晨 收纳架 | 8 | 160.0 | 一晨\收纳架 | 验收通过 | |
3 | 得力 0251 订书机 | 10 | 140.0 | 得力/deli\0251 | 验收通过 | |
4 | 晨光 AGP02315 中性笔 | 30 | 300.0 | 晨光/M G\AGP02315 | 验收通过 | |
5 | 理光 M340硒鼓架 硒鼓 | 8 | 2400.0 | 理光/RICOH\M340硒鼓架 | 验收通过 | |
6 | 晨光 APY61AF9 打印/复印纸 | 40 | 1400.0 | 晨光/M G\APY61AF9 | 验收通过 | |
7 | 茶花 2839 收纳箱 | 15 | 600.0 | 茶花\2839 | 验收通过 | |
8 | 茶花 2891 整理箱 | 15 | 450.0 | 茶花\2891 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |