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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4739
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年9月10日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 复印 | 408 | 40.8 | \ | 验收通过 | |
2 | 星空 笔记本 | 55 | 154.0 | 星空\笔记本 | 验收通过 | |
3 | 星空 笔 | 55 | 110.0 | 星空\定制笔 | 验收通过 | |
4 | 理光 餐票 | 60 | 120.0 | 理光/RICOH\餐票 | 验收通过 | |
5 | 理光 培训指南 | 55 | 275.0 | 理光/RICOH\培训指南 | 验收通过 | |
6 | 资料汇编 | 55 | 4290.0 | A\资料汇编 | 验收通过 | |
7 | 得力 台签打印 | 71 | 142.0 | 得力/deli\台签 | 验收通过 | |
8 | 得力 证书 | 51 | 102.0 | 得力/deli\证书 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |