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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4255
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 30.0 | 晨光/M G\7151 | 验收通过 | |
2 | 得力 签到本 | 20 | 300.0 | 得力\得力7650 | 验收通过 | |
3 | 得力 0259 订书机 | 2 | 30.0 | 得力/deli\0259 | 验收通过 | |
4 | 得力 7302 胶水 | 5 | 7.5 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
5 | 得力 PA03 档案盒 | 5 | 75.0 | 得力/deli\PA03 | 验收通过 | |
6 | 得力 DL-70801A1 马克笔 | 1 | 30.0 | 得力/deli\DL-70801A1 | 验收通过 | |
7 | 晨光 TGP88302 中性笔 | 10 | 200.0 | 晨光/M G\TGP88302 | 验收通过 | |
8 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 3 | 96.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |