2025年度高新区(新吴区)住房和城乡建设局部门预算公开

2025年度高新区(新吴区)住房和城乡建设局部门预算公开

发布于 2025-02-12

招标详情

高新区(新吴区)住房和城乡建设局
联系人联系人7个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉831人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息8条

立即监控

信息索引号 ****点击查看 生成日期 2025-02-11 公开日期 2025-02-11
文件编号 — — 发布机构 **高新区(新****点击查看建设局
效力状况 有效 附件下载 — —
内容概述 2025年度高新区(新****点击查看建设局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、****点击查看机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

****点击查看住建局(交通局、水利局、人防办、地震局)负责贯彻落实中央关于住房和城乡建设、交通运输、水利、人民防空、地震****点击查看省委、市委、****点击查看区委)决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、交通运输、水利、人民防空、地震工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行住房和城乡建设的法律法规,拟订全区住房和城乡发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。组织开展全区住房和城乡建设信用体系建设工作。

(二)负责推进全区城镇住房保障和住房制度改革。拟订住房政策、住房保障政策和住房制度改革方案并组织实施。组织编制全区住房发展规划和住房保障发展规划、年度计划并组织实施。推进全区住房保障体系建设,建立并指导保障性**工程运营管理制度的实施。推进棚户区(危旧房)改造,指导监督城市棚户区改造安置房、征地拆**置房建设管理工作。指导全区白蚁防治工作。

(三)负责规范管理房地产市场。拟定区域房地产市场调控和监管政策并监督执行。负责房屋租赁备案工作。

(四)负责物业服务行业监督管理。推进全区物业服务行业信用体系建设,指导监督全区前期物业管理招投标以及住宅专项维修资金归集管理工作。

(五)负责区域城市重点基础设施建设管理。负责城市重点市政基础设施工程项目的建设管理工作,指导协调推进海绵城市、地下管廊、装配式建筑在全区建设工程中的推广应用。

(六)负责规范和指导全区村镇建设。协同推进乡村**战略,拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导村镇人居环境改善工作,参与镇村布局规划、村庄规划编制和方案会审。指导开展美丽宜居乡村、特色田园乡村建设和农村住房建设改造。

(七)负责监督管理建筑市场和建设行业。拟订区域建筑业发展规划、产业政策、规章制度并监督执行。制定规范建筑市场主体及中介服务机构行为的规章制度并监督实施,推进建筑业信用体系建设。负责建筑工程项目招投标活动、竣工验收的监督管理。负责消防设计审查验收工作。

(八)负责工程建设质量安全监管。制定工程建设质量、安全生产、文明施工的规章制度,指导工程建设质量监督、安全监督、文明施工工作。参与建设工程质量事故和安全生产事故的调查处理。审核推荐市级、省级、国家级优质工程。

(九)负责全区地震监测及震灾防御监督管理。组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施,负责各类房屋建筑及其附属设施和市政设施抗震设防管理,开展应急避难场所建设。保护管理地震观测设施和观测环境。

(十)负责推进建设科技进步和建筑节能减排。指导住房和城乡建设领域重大科研活动和科技成果转化。**有关部门拟订绿色建筑和建筑节能的规划、政策并监督实施。推进建筑产业现代化。

(十一)负责全区住房和城乡建设行政执法工作。

(十二)贯彻执行党和国家有关交通运输的方针政策、法律法规。组织编制全区综合运输体系规划,组织拟订并监督实施公路、**、航道等行业规划。参与城市客运有关设施的规划,负责交通运输行业统计和信息发布工作。

(十三)组织实施交通基础设施建设。负责全区交通运输基础设施建设的行业管理。

(十四)负责全区道路、水路运输市场监管工作。参与拟订有关交通物流业政策和标准制定并监督实施。

(十五)负责全区交通运输综合行政执法工作。负责除市级管辖权外的执法工作。

(十六)负责提出交通运输专项资**排意见,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。负责交通运输系统内部审计工作。

(十七)负责拟订全区交通运输行业科技与信息化规划和规范并组织实施,参与重大交通运输科技项目攻关。参与协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。监督交通运输行业质量、技术、环保、信用和节能减排工作。

(十八)负责全区交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织协调重点物资运输和紧急运输。承担区交通战备工作。

(十九)贯彻执行党和国家有关水利工作的方针政策、法律法规,组织拟订水利发展政策规定。编制全区水**规划、重要江河湖泊综合规划、防洪规划等重要水利规划并监督实施,编制全区水域及其岸线利用、河湖治理和**控制等专业(项)规划。对有关国民经济和社会发展规划、城乡总体规划、国土空间规划中的涉水内容提出意见建议,组织开展重大建设项目的水**、防洪、水土保持论证评价工作。

(二十)负责保障水**的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水**管理制度,实施水**的统一监督管理。拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责区域以及重大调水活水工程的水**调度。组织实施取水许可、水**论证制度,指导开展水**有偿使用和再生水等非常规水源开发利用工作。

(二十一)负责水**保护工作。组织编制并实施水**保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,按规定核准饮用水源地设置。指导地下水开发利用和地下水**管理保护。对河湖和地下水实施监测。按规定组织开展水**、水能**调查评价和水**承载能力监测预警工作。

(二十二)负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策,组织编制节约用水规划、拟订相关标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动全区节水型社会建设工作。

(二十三)指导全区蓝藻打捞处理与湖泛防控工作。编制**蓝藻打捞与处置规划并监督实施,组织实施蓝藻水华、湖泛巡查监测、控制与应急处置相关工作。

(二十四)负责拟订水利固定资产投资计划和资金监督管理,负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出区级水利资**排建议并负责项目实施的监督管理。

(二十五)组织实施重点水利工程建设和质量监督,组织指导水利基础设施网络建设,组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设,督促指导地方配套工程建设。指导水利建设市场的监督管理。编制、审查重点水利基本建设项目建议书和可行性报告。指导全区水利工程建设质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作。负责水利工程建设项目验收工作;根据招标投标管理体制机制,具体负责区级水利工程建设项目法人及招投标活动的监督管理工作。

(二十六)指导河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用,指导河道、湖泊及**的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(二十七)指导监督水利设施的管理与保护。组织编制水利工程运行调度规程,指导泵站、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界。负责区属水利工程的运行管理。

(二十八)指导农村水利工作。指导农村饮水安全、农村河道疏浚整治等工程建设与管理工作。指导农村圩区治理工作;指导农村水利改革创**社会化服务体系建设。

(二十九)负责水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督实施,指导水土流失综合防治、监测工作。指导生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

(三十)负责水旱灾害防御及水量调度工作,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(三十一)组织重大水利科学技术研究和推广。监督水利行业技术标准、规程规范实施。指导水利信息化和水利行业对外技术**与交流工作。

(三十二)负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨区域的水事矛盾纠纷。负责水利行政许可、水政监察、水行政执法和普法宣传工作。负责洪水影响评价类、取水许可及生产建设项目水土保持方案、河道采砂及河道管理范围内从事有关活动、水利项目设计文件审查等行政审批工作。

(三十三)****点击查看领导小组的日常工作。

(三十四)负责编制全区人民防空建设发展中长期规划和相关应急预案,制定并组织实施全区年度人民防空工作计划。负责制定全区人民防空宣传、教育计划并督促贯彻实施。

(三十五)组织制定城市防空袭预案,指导重要经济目标单位制定防护方案,监督检查执行情况。组织指导制定城市人口疏散计划。组织全区人民防空演习演练。

(三十六)依法筹集人民防空建设经费,编制人民防空经费预算,监督检查人民防空财务管理规定和制度执行情况。监督人民防空工程建设技术管理和科学研究管理。监督、指导落实检查人民防空工程的维护管理工作。负责人民防空国有资产的管理。

(三十七)参与城市地下空间规划、开发利用,负责城市地下空间开发利用中人民防空防护等事项的管理和监督检查工作。

(三十八)负责人民防空平战结合工作。指导落实人民防空工程平时开发利用工作。指导人民防空专业队伍、人民防空志愿者队伍建设和管理工作。指导全区人民防空信息化及警报建设和管理工作。

(三十九)监督、检查、指导人民防空法律、法规和规章的贯彻执行;组织拟订人民防空相关地方性法规、规章及规范性文件;负责监督、指导和协调人民防空执法工作。

****点击查看党工委(区委)、****点击查看政府)人民防空指挥所的建设和管理工作。

(四十一)承担全区城市排水、瓶装液化气管理、指导协调城市供水、燃气的责任。

(四十二)起草城市排水、瓶装液化气规范性文件和相关政策,指导全区城市排水、瓶装液化气(燃气)行业行政执法工作。参与开展全区城市排水、瓶装液化气(燃气)行业信用体系建设工作。

(四十三)承担城市排水、瓶装液化气****点击查看政府公共服务和社会求助服务热线管理工作。

(四十四)编制城市排水行业中长期发展规划,制定城市排水年度建设计划并组织实施,协调城市燃气年度建设工作;编制城市排水、瓶装液化气设施维护和大中修工程计划并组织实施;编制城市排水专项经费计划并负责经费的使用和管理。

(四十五)负责城市排水、设施的管理与养护工作;组织实施城市节约用水工作。

(四十六)承担城市排水工程的质量监督管理职责。开展城市排水工程质量的稽查工作。依法对城市排水工程质量、产品质量实施监督管理。负责住宅区排水设施建设管理工作。

(四十七)推进城市排水行业科技进步工作。制定城市排水行业科技发展规划和计划;负责开展城市排水行业科学技术研究工作;负责城市排水行业技术工作。

(四十八)按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

(四十九)负责指导全区住房和城乡建设、交通运输、水利、人民防空、地震等行业人才培养、队伍建设和精神文明建设。

****点击查看党工委(区委)、****点击查看政府)、军分区、****点击查看办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、行政法规处、建设管理处、****点击查看保障处)、交通管****点击查看委员会****点击查看办公室)、****点击查看管理处、重****点击查看管理处)、河湖水务处、城****点击查看办公室)、****点击查看管理处****点击查看公用事业处)。本部门下属单位包括:**市**区****点击查看监督站,****点击查看政府****点击查看办公室,****点击查看管理中心,****点击查看**服务中心,****点击查看管理中心,**市**区****点击查看执法大队,****点击查看**发展中心,****点击查看**发展中心,**市**区住****点击查看执法大队。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计10家,具体包括:高新区(新****点击查看建设局(本级),**市**区****点击查看监督站,****点击查看政府****点击查看办公室,****点击查看管理中心,****点击查看**服务中心,****点击查看管理中心,**市**区****点击查看执法大队,****点击查看**发展中心,****点击查看**发展中心,**市**区住****点击查看执法大队。

三、2025年度部门主要工作任务及目标

2025年是“十四五”规划的收官之年,是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年,为进一步把****点击查看区委区政府的决策部署上,理清思路、明确方向,奋****点击查看科技园区,区住建局将进一步**思想、实事求是、守正创新、开拓进取,以求稳定、求变革、求发展的总体思路推动各项工作高质量发展。

一是以“稳”求发展。充分发挥主观能动性,稳房地产市场、保民工工资、稳执法质效,保群众权益,用情用心用力解决群众合理诉求,提升营商环境“软实力”,确保各项工作履责到位;二是以“变”促发展。提升大气和水污染治理能力,及时有效解决生态环境突出问题,推动环境转变;以“计划科学化、实施精细化、质量工匠化”的精细化要求加强对工程质量管理监督,推动城市建设转变;科学谋划、突出重点,高效推动重点片区成片连片更新,推动城市更新转变;打造既有颜值又有气质的美丽乡村,推动农村环境改变;推动实现雨污河湖一体化管理,建立权责一致、**共享、信息互通、协作通畅、权威高效的综合行政执法协调联动机制,推动管理体制变革。三是以“安”保发展。以线带面感知安全,持续推动、全面建成城市生命线安全工程,实现公共空间、地下管网等“一张图”数字化管理和城市运行“一网统管”,提升城市智慧化水平;全民行动共治安全,持续探索群众参与安全治理的制度化渠道,建立完善激励机制,以共治促善治,以善治图**;科学防范保障安全,通过基础设施和管控能力的提升有效化解安全风险。

具体落实以下四个方面的工作:

(一)咬定争取性攻坚目标,在高质量考核中争先进位

一是争资金—力争在“两重”“两新”领域取得更多中央预算资金和超长期国债支持。加大对上争取力度,主动争取超长期特别国债、中央预算内投资、省级补助、各类专项债等资金支持,在“两重”“两新”、城市基础设施更新改造、地下管网与综合管廊等重点支持领域扩宽资金来源渠道。积极争取蓝藻打捞处置相关省市资金,力争达到195万元。积极争取30年超长期国债支持,重点推进全区使用15年以上的住宅老旧电梯更新工作。部署实施积水点改造工程二期项目,拟申请超长期国债40%的资金补助,切实提升雨水管网及设施排水防涝能力。

二是争政策—力争低空经济发展各项指标领跑全市。在市级鼓励政策出台后,将协调相关单位制定我区低空产业发展配套扶持政策,发挥财政资金的杠杆作用。同时积极协同招商部门与低空经济领域具有影响力的企业进行接洽,助推相关项目落户**。

三是争试点—确保完成**区国家再生水利用配置试点创建。2022年**区成功入选**首批典型地区再生水利用配置试点城市,在2023年试点中期评估工作中获得优秀,2025年将开展试点验收工作,预计可以高质量完成试点创建工作。力争全市率先启动城市生命线安全工程建设试点。建设全市首个且唯一行政区城市生命线项目并力争率先启动试点,以“燃气全民监督”“积水点改造”“地下管线可视化分析”等小切口入手创新监管及治理模式,全面提升城市安全韧性。

(二)聚焦确定性必成性目标,确保实现全年目标任务

一是聚焦建设领域。确保完成“十四五”期间市下达我区**(筹集)13000套保障性租赁住房目标任务;确保城市更新省级试点项目华光锅炉地块总部大楼于2025年上半年开工建设;确保完成运**岸全线堤防达标工程,实现防汛安全;确保完成区属建筑业企业产值稳定递增,维持年度增长率8%。

二是聚焦水利领域。2025年598条水环境综合整治河道全区79条重点河道水质优Ⅲ比例需达到90%,依据目前河道水质现状,至少还需提升10条河道水质才能达成目标,下一步我局将结合伯渎港水环境综合治理建设项目,重点推进相关河道整治工程,确保达成市下达目标。

三是聚焦交通运输领域。全面履行安全生产监管职责,实现全区交通运输行业安全检查全覆盖,隐患闭环完成率100%。强化**市安全生产监管平台使用,检查覆盖率和问题隐患到期整改率达100%。优良路率完**道达90%、乡道达85%以上的省、市相关指标,农村公路路面使用性能指数(PQI)值达86.9,创建农村公路“美丽农村路”5公里和“**放心路”一条。

(三)统筹推进各项重点工作,塑造行业领域新标杆

一是提升攻坚克难力度,在提质产城融合上下足更大功夫。高效推进“两河”整治提升工程,推进城市生态修复,构筑特色滨河空间;****点击查看锅炉厂省级试点、硕北及外下甸市级重点单元、****点击查看园区****点击查看园区等项目城市更新工作,实现产城人融合匹配、协同发展。扎实推进“美丽农居”建设,加快推进金家里新村建设,力争2025年,目标要求的30户农房能够全部启动**,确保2026年完成建设。严格落实改造计划,力争改造老旧小区10个,改造建筑面积300万平方米,落实既有住区补短板工作,针对既有住区电动自行车、新能源汽车充电桩结构性不足的问题,落实加装工作,满足充电需求。

二是提升善管善治成效,在房地产调控上展示更大决心。进一步把握调控政策“风向标”,加强房地产市场预测分析和监管服务,适时研究制定区级“促消费”政策,提振市场信心;进一步拧紧市场监管“安全阀”,持续开展房地产市场监督检查,密切关注房地产开发企业运行情况,加强房地产领域涉稳风险分析研判,进一步构建标本兼治的问题防范化解机制。积极应对安置房全面停建的实际情况,妥善解决安置工作面临的新矛盾,征收安置政策应势转型,通过货币安置、安置房回购、异地安置等方式多途径转化安置,新启动项目全力推进货币化安置;加快在**置房建设进度,尽早落实房源开展安置分配工作,缩短拆迁群众在外过渡时间;进一步强化房票政策宣传扩面,针对有回购或全货币补偿意向的拆迁户,积极引导其选择房票安置结算;加快推进定销商品房建设,研究完善安置房改定销商品房安置政策,全力确保前后政策平衡。

三是提升破题攻坚能力,在现代化治理水平上贡献更多智慧。常态化推进海绵城市建设工作,结合城市更新等城建计划因地制宜提升城市生态宜居品质,进一步提升城市水安全韧性水平。深入推进绿色建筑建设,推广绿色低碳建材和绿色建造方式;推动超低能耗、近零能耗、零能耗建筑规模化发展,打造绿色低碳典型样板;有序推进既有居住建筑和办公楼宇绿色化改造,提升建筑能效。

四是提升科技创新水平,在安全生产工作中扛起更大重任。持续建设“**区城市生命线安全工程建设试点项目”,整合优化燃气综合监管、城市内涝等专项场景监管系统,科学布设各类物联感知设备,形成城市生命线各类基础设施的风险评估、数据汇聚、预警处置体系,不断提升我区本质安全水平。继续推行“全电工地”建设,确保全区在建工地实现实名制人脸抓拍、视频监控、扬尘在线监测、施工升降机黑匣子等智慧化基础建设的落地,鼓励规模以上建筑工地根据自身施工进度、工程特色进行智慧化提升建设,引导企业争创省级二星标准化工地。

(四)着眼探索性改革性工作,构建发展和安全体制机制

一是探索拓展全域全区水生态修复,打造水清,岸绿,景美的现代河网水系。以荡东片区水生态修复工程作为试点项目,推进实施了太科园23平方公里的25条河道的水生态修复工程;2024年**区启动伯渎港流域43条重点支浜水环境综合治理工程;2025年将继续推进伯渎港流域水环境综合治理工程项目落地实施并在年底前完成工程建设,持续推进区域水生态修复工程,致力于实现全域河道脱胎换骨。

第二部分

2025年度

高新区(新****点击查看建设局

部门预算表

公开01表

收支总表

部门:高新区(新****点击查看建设局

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

66,984.28

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

81,080.00

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理资金收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

627.00

七、上级补助收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

769.38

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

1,918.12

十一、节能环保支出

33,086.00

十二、城乡社区支出

104,430.38

十三、农林水支出

3,114.56

十四、交通运输支出

2,073.26

十五、**勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然**海洋气象等支出

二十、住房保障支出

1,952.33

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

93.25

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

148,064.28

本年支出合计

148,064.28

上年结转结余

年终结转结余

收入总计

148,064.28

支出总计

148,064.28

公开02表

收入总表

部门:高新区(新****点击查看建设局

单位:万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位

资金

合计

148,064.28

148,064.28

66,984.28

81,080.00

319

高新区(新****点击查看建设局

148,064.28

148,064.28

66,984.28

81,080.00

319001

高新区(新****点击查看建设局(本级)

20,144.56

20,144.56

19,064.56

1,080.00

319002

**市**区****点击查看监督站

1,621.40

1,621.40

1,621.40

319003

****点击查看政府****点击查看办公室

70,713.21

70,713.21

713.21

70,000.00

319004

****点击查看管理中心

6,135.67

6,135.67

6,135.67

319005

****点击查看**服务中心

154.27

154.27

154.27

319006

****点击查看管理中心

45,686.88

45,686.88

35,686.88

10,000.00

319008

**市**区****点击查看执法大队

2,248.24

2,248.24

2,248.24

319009

****点击查看**发展中心

478.65

478.65

478.65

319010

****点击查看**发展中心

266.46

266.46

266.46

319011

**市**区住****点击查看执法大队

614.94

614.94

614.94

公开03表

支出总表

部门:高新区(新****点击查看建设局

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

148,064.28

7,441.01

140,623.27

206

科学技术支出

627.00

627.00

20699

其他科学技术支出

627.00

627.00

****点击查看999

其他科学技术支出

627.00

627.00

208

社会保障和就业支出

769.38

769.38

20805

行政事业单位养老支出

769.38

769.38

****点击查看505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

512.94

512.94

****点击查看506

机关事业单位职业年金缴费支出

256.44

256.44

210

卫生健康支出

1,918.12

218.12

1,700.00

21004

公共卫生

1,700.00

1,700.00

****点击查看410

突发公共卫生事件应急处置

1,700.00

1,700.00

21011

行政事业单位医疗

218.12

218.12

****点击查看101

行政单位医疗

31.36

31.36

****点击查看102

事业单位医疗

186.76

186.76

211

节能环保支出

33,086.00

33,086.00

21103

污染防治

33,086.00

33,086.00

****点击查看302

水体

33,086.00

33,086.00

212

城乡社区支出

104,430.38

2,694.15

101,736.23

21201

城乡社区管理事务

9,052.63

2,694.15

6,358.48

****点击查看101

行政运行

1,190.86

1,045.58

145.28

****点击查看102

一般行政管理事务

159.00

159.00

****点击查看199

****点击查看社区管理事务支出

7,702.77

1,648.57

6,054.20

21203

城乡社区公共设施

14,150.00

14,150.00

****点击查看399

****点击查看社区公共设施支出

14,150.00

14,150.00

21206

建设市场管理与监督

147.75

147.75

****点击查看601

建设市场管理与监督

147.75

147.75

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

71,080.00

71,080.00

****点击查看801

征地和拆迁补偿支出

70,000.00

70,000.00

****点击查看803

城市建设支出

1,080.00

1,080.00

21214

污水处理费安排的支出

10,000.00

10,000.00

****点击查看499

其他污水处理费安排的支出

10,000.00

10,000.00

213

农林水支出

3,114.56

280.36

2,834.20

21303

水利

3,114.56

280.36

2,834.20

****点击查看306

水利工程运行与维护

2,426.86

280.36

2,146.50

****点击查看311

水**节约管理与保护

53.20

53.20

****点击查看399

其他水利支出

634.50

634.50

214

交通运输支出

2,073.26

1,659.89

413.37

21401

公路水路运输

2,073.26

1,659.89

413.37

****点击查看102

一般行政管理事务

60.00

60.00

****点击查看199

其他公路水路运输支出

2,013.26

1,659.89

353.37

221

住房保障支出

1,952.33

1,819.11

133.22

22101

保障性**工程支出

133.22

133.22

****点击查看199

其他保障性**工程支出

133.22

133.22

22102

住房改革支出

1,819.11

1,819.11

****点击查看201

住房公积金

515.13

515.13

****点击查看202

提租补贴

612.11

612.11

****点击查看203

购房补贴

691.87

691.87

224

灾害防治及应急管理支出

93.25

93.25

22405

地震事务

93.25

93.25

****点击查看502

一般行政管理事务

93.25

93.25

公开04表

财政拨款收支总表

部门:高新区(新****点击查看建设局

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

148,064.28

一、本年支出

148,064.28

(一)一般公共预算拨款

66,984.28

(一)一般公共服务支出

****点击查看政府性基金预算拨款

81,080.00

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算拨款

(三)国防支出

二、上年结转

(四)公共安全支出

(一)一般公共预算拨款

(五)教育支出

****点击查看政府性基金预算拨款

(六)科学技术支出

627.00

(三)国有资本经营预算拨款

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

769.38

(九)社会保险基金支出

(十)卫生健康支出

1,918.12

(十一)节能环保支出

33,086.00

****点击查看社区支出

104,430.38

(十三)农林水支出

3,114.56

(十四)交通运输支出

2,073.26

(十五)**勘探工业信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)自然**海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

1,952.33

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)灾害防治及应急管理支出

93.25

(二十四)预备费

(二十五)其他支出

(二十六)转移性支出

(二十七)债务还本支出

(二十八)债务付息支出

(二十九)债务发行费用支出

(三十)抗疫特别国债安排的支出

二、年终结转结余

收入总计

148,064.28

支出总计

148,064.28

公开05表

财政拨款支出表(功能科目)

部门:高新区(新****点击查看建设局

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

148,064.28

7,441.01

6,900.72

540.29

140,623.27

206

科学技术支出

627.00

627.00

20699

其他科学技术支出

627.00

627.00

****点击查看999

其他科学技术支出

627.00

627.00

208

社会保障和就业支出

769.38

769.38

769.38

20805

行政事业单位养老支出

769.38

769.38

769.38

****点击查看505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

512.94

512.94

512.94

****点击查看506

机关事业单位职业年金缴费支出

256.44

256.44

256.44

210

卫生健康支出

1,918.12

218.12

218.12

1,700.00

21004

公共卫生

1,700.00

1,700.00

****点击查看410

突发公共卫生事件应急处置

1,700.00

1,700.00

21011

行政事业单位医疗

218.12

218.12

218.12

****点击查看101

行政单位医疗

31.36

31.36

31.36

****点击查看102

事业单位医疗

186.76

186.76

186.76

211

节能环保支出

33,086.00

33,086.00

21103

污染防治

33,086.00

33,086.00

****点击查看302

水体

33,086.00

33,086.00

212

城乡社区支出

104,430.38

2,694.15

2,409.70

284.45

101,736.23

21201

城乡社区管理事务

9,052.63

2,694.15

2,409.70

284.45

6,358.48

****点击查看101

行政运行

1,190.86

1,045.58

962.21

83.37

145.28

****点击查看102

一般行政管理事务

159.00

159.00

****点击查看199

****点击查看社区管理事务支出

7,702.77

1,648.57

1,447.49

201.08

6,054.20

21203

城乡社区公共设施

14,150.00

14,150.00

****点击查看399

****点击查看社区公共设施支出

14,150.00

14,150.00

21206

建设市场管理与监督

147.75

147.75

****点击查看601

建设市场管理与监督

147.75

147.75

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

71,080.00

71,080.00

****点击查看801

征地和拆迁补偿支出

70,000.00

70,000.00

****点击查看803

城市建设支出

1,080.00

1,080.00

21214

污水处理费安排的支出

10,000.00

10,000.00

****点击查看499

其他污水处理费安排的支出

10,000.00

10,000.00

213

农林水支出

3,114.56

280.36

249.57

30.79

2,834.20

21303

水利

3,114.56

280.36

249.57

30.79

2,834.20

****点击查看306

水利工程运行与维护

2,426.86

280.36

249.57

30.79

2,146.50

****点击查看311

水**节约管理与保护

53.20

53.20

****点击查看399

其他水利支出

634.50

634.50

214

交通运输支出

2,073.26

1,659.89

1,434.84

225.05

413.37

21401

公路水路运输

2,073.26

1,659.89

1,434.84

225.05

413.37

****点击查看102

一般行政管理事务

60.00

60.00

****点击查看199

其他公路水路运输支出

2,013.26

1,659.89

1,434.84

225.05

353.37

221

住房保障支出

1,952.33

1,819.11

1,819.11

133.22

22101

保障性**工程支出

133.22

133.22

****点击查看199

其他保障性**工程支出

133.22

133.22

22102

住房改革支出

1,819.11

1,819.11

1,819.11

****点击查看201

住房公积金

515.13

515.13

515.13

****点击查看202

提租补贴

612.11

612.11

612.11

****点击查看203

购房补贴

691.87

691.87

691.87

224

灾害防治及应急管理支出

93.25

93.25

22405

地震事务

93.25

93.25

****点击查看502

一般行政管理事务

93.25

93.25

公开06表

财政拨款基本支出表(经济科目)

部门:高新区(新****点击查看建设局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

7,441.01

6,900.72

540.29

301

工资福利支出

6,670.09

6,670.09

30101

基本工资

872.78

872.78

30102

津贴补贴

1,435.31

1,435.31

30103

奖金

188.56

188.56

30106

伙食补助费

0.01

0.01

30107

绩效工资

2,175.77

2,175.77

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

512.94

512.94

30109

职业年金缴费

256.44

256.44

30110

职工基本医疗保险缴费

218.12

218.12

30112

其他社会保障缴费

49.83

49.83

30113

住房公积金

515.13

515.13

30199

其他工资福利支出

445.20

445.20

302

商品和服务支出

516.04

516.04

30201

办公费

179.60

179.60

30202

印刷费

9.25

9.25

30212

因公出国(境)费用

4.00

4.00

30216

培训费

6.01

6.01

30217

公务接待费

5.39

5.39

30228

工会经费

94.52

94.52

30229

福利费

17.15

17.15

30231

公务用车运行维护费

59.13

59.13

30239

其他交通费用

129.35

129.35

30299

其他商品和服务支出

11.64

11.64

303

对个人和家庭的补助

230.63

230.63

30302

退休费

200.41

200.41

30305

生活补助

6.30

6.30

30309

奖励金

0.59

0.59

30399

其他对个人和家庭的补助

23.33

23.33

310

资本性支出

24.25

24.25

31002

办公设备购置

24.25

24.25

公开07表

一般公共预算支出表

部门:高新区(新****点击查看建设局

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

66,984.28

7,441.01

6,900.72

540.29

59,543.27

206

科学技术支出

627.00

627.00

20699

其他科学技术支出

627.00

627.00

****点击查看999

其他科学技术支出

627.00

627.00

208

社会保障和就业支出

769.38

769.38

769.38

20805

行政事业单位养老支出

769.38

769.38

769.38

****点击查看505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

512.94

512.94

512.94

****点击查看506

机关事业单位职业年金缴费支出

256.44

256.44

256.44

210

卫生健康支出

1,918.12

218.12

218.12

1,700.00

21004

公共卫生

1,700.00

1,700.00

****点击查看410

突发公共卫生事件应急处置

1,700.00

1,700.00

21011

行政事业单位医疗

218.12

218.12

218.12

****点击查看101

行政单位医疗

31.36

31.36

31.36

****点击查看102

事业单位医疗

186.76

186.76

186.76

211

节能环保支出

33,086.00

33,086.00

21103

污染防治

33,086.00

33,086.00

****点击查看302

水体

33,086.00

33,086.00

212

城乡社区支出

23,350.38

2,694.15

2,409.70

284.45

20,656.23

21201

城乡社区管理事务

9,052.63

2,694.15

2,409.70

284.45

6,358.48

****点击查看101

行政运行

1,190.86

1,045.58

962.21

83.37

145.28

****点击查看102

一般行政管理事务

159.00

159.00

****点击查看199

****点击查看社区管理事务支出

7,702.77

1,648.57

1,447.49

201.08

6,054.20

21203

城乡社区公共设施

14,150.00

14,150.00

****点击查看399

****点击查看社区公共设施支出

14,150.00

14,150.00

21206

建设市场管理与监督

147.75

147.75

****点击查看601

建设市场管理与监督

147.75

147.75

213

农林水支出

3,114.56

280.36

249.57

30.79

2,834.20

21303

水利

3,114.56

280.36

249.57

30.79

2,834.20

****点击查看306

水利工程运行与维护

2,426.86

280.36

249.57

30.79

2,146.50

****点击查看311

水**节约管理与保护

53.20

53.20

****点击查看399

其他水利支出

634.50

634.50

214

交通运输支出

2,073.26

1,659.89

1,434.84

225.05

413.37

21401

公路水路运输

2,073.26

1,659.89

1,434.84

225.05

413.37

****点击查看102

一般行政管理事务

60.00

60.00

****点击查看199

其他公路水路运输支出

2,013.26

1,659.89

1,434.84

225.05

353.37

221

住房保障支出

1,952.33

1,819.11

1,819.11

133.22

22101

保障性**工程支出

133.22

133.22

****点击查看199

其他保障性**工程支出

133.22

133.22

22102

住房改革支出

1,819.11

1,819.11

1,819.11

****点击查看201

住房公积金

515.13

515.13

515.13

****点击查看202

提租补贴

612.11

612.11

612.11

****点击查看203

购房补贴

691.87

691.87

691.87

224

灾害防治及应急管理支出

93.25

93.25

22405

地震事务

93.25

93.25

****点击查看502

一般行政管理事务

93.25

93.25

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门:高新区(新****点击查看建设局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

7,441.01

6,900.72

540.29

301

工资福利支出

6,670.09

6,670.09

30101

基本工资

872.78

872.78

30102

津贴补贴

1,435.31

1,435.31

30103

奖金

188.56

188.56

30106

伙食补助费

0.01

0.01

30107

绩效工资

2,175.77

2,175.77

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

512.94

512.94

30109

职业年金缴费

256.44

256.44

30110

职工基本医疗保险缴费

218.12

218.12

30112

其他社会保障缴费

49.83

49.83

30113

住房公积金

515.13

515.13

30199

其他工资福利支出

445.20

445.20

302

商品和服务支出

516.04

516.04

30201

办公费

179.60

179.60

30202

印刷费

9.25

9.25

30212

因公出国(境)费用

4.00

4.00

30216

培训费

6.01

6.01

30217

公务接待费

5.39

5.39

30228

工会经费

94.52

94.52

30229

福利费

17.15

17.15

30231

公务用车运行维护费

59.13

59.13

30239

其他交通费用

129.35

129.35

30299

其他商品和服务支出

11.64

11.64

303

对个人和家庭的补助

230.63

230.63

30302

退休费

200.41

200.41

30305

生活补助

6.30

6.30

30309

奖励金

0.59

0.59

30399

其他对个人和家庭的补助

23.33

23.33

310

资本性支出

24.25

24.25

31002

办公设备购置

24.25

24.25

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门:高新区(新****点击查看建设局

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

75.52

4.00

59.13

0.00

59.13

12.39

0.00

12.88

公开10表

政府性基金预算支出表

部门:高新区(新****点击查看建设局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

81,080.00

81,080.00

212

城乡社区支出

81,080.00

81,080.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

71,080.00

71,080.00

****点击查看801

征地和拆迁补偿支出

70,000.00

70,000.00

****点击查看803

城市建设支出

1,080.00

1,080.00

21214

污水处理费安排的支出

10,000.00

10,000.00

****点击查看499

其他污水处理费安排的支出

10,000.00

10,000.00

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门:高新区(新****点击查看建设局

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

公开12表

****点击查看机关运行经费支出预算表

部门:高新区(新****点击查看建设局

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

80.37

302

商品和服务支出

80.37

30201

办公费

31.25

30202

印刷费

2.00

30212

因公出国(境)费用

4.00

30216

培训费

3.96

30217

公务接待费

4.29

30228

工会经费

13.54

30229

福利费

2.02

30239

其他交通费用

18.11

30299

其他商品和服务支出

1.20

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参****点击查看事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开13表

政府采购支出表

部门:高新区(新****点击查看建设局

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共预算资金

政府性基金

其他资金

上年结转和结余资金

合计

3,479.50

3,479.50

货物

154.50

154.50

高新区(新****点击查看建设局(本级)

108.00

108.00

蓝藻打捞专项(采购费)

委托业务费

清淤机械

集中采购

56.00

56.00

蓝藻打捞专项(采购费)

委托业务费

其他水工机械

集中采购

45.00

45.00

防灾减灾专项资金

其他商品和服务支出

文件、宣传品

集中采购

2.00

2.00

商品和服务支出(公用经费定额)三保

印刷费

其他造纸和印刷机械

集中采购

2.00

2.00

商品和服务支出(公用经费定额)三保

办公设备购置

台式计算机

集中采购

3.00

3.00

**市**区****点击查看监督站

5.00

5.00

商品和服务支出(公用经费定额)三保

印刷费

其他造纸和印刷机械

集中采购

2.00

2.00

商品和服务支出(公用经费定额)三保

办公设备购置

台式计算机

集中采购

3.00

3.00

****点击查看政府****点击查看办公室

2.50

2.50

商品和服务支出(公用经费定额)三保

印刷费

其他造纸和印刷机械

集中采购

1.00

1.00

商品和服务支出(公用经费定额)三保

办公设备购置

台式计算机

集中采购

1.50

1.50

****点击查看管理中心

5.00

5.00

商品和服务支出(公用经费定额)三保

印刷费

其他造纸和印刷机械

集中采购机构采购

2.00

2.00

商品和服务支出(公用经费定额)三保

办公设备购置

台式计算机

集中采购机构采购

3.00

3.00

****点击查看管理中心

1.00

1.00

商品和服务支出(公用经费定额)三保

印刷费

其他造纸和印刷机械

集中采购

0.25

0.25

商品和服务支出(公用经费定额)三保

办公设备购置

台式计算机

集中采购

0.75

0.75

**市**区****点击查看执法大队

10.00

10.00

商品和服务支出(公用经费定额)三保

办公设备购置

台式计算机

集中采购

7.50

7.50

商品和服务支出(公用经费定额)三保

办公设备购置

复印机

集中采购

2.50

2.50

****点击查看**发展中心

1.00

1.00

商品和服务支出(公用经费定额)三保

印刷费

其他造纸和印刷机械

集中采购

0.25

0.25

商品和服务支出(公用经费定额)三保

办公设备购置

台式计算机

集中采购

0.75

0.75

****点击查看**发展中心

1.00

1.00

商品和服务支出(公用经费定额)三保

印刷费

其他造纸和印刷机械

集中采购机构采购

0.25

0.25

商品和服务支出(公用经费定额)三保

办公设备购置

台式计算机

集中采购机构采购

0.75

0.75

**市**区住****点击查看执法大队

21.00

21.00

住建综合专项

其他交通工具购置

其他车辆

集中采购

18.00

18.00

商品和服务支出(公用经费定额)三保

印刷费

其他造纸和印刷机械

集中采购

1.50

1.50

商品和服务支出(公用经费定额)三保

办公设备购置

台式计算机

集中采购

1.50

1.50

服务

3,325.00

3,325.00

高新区(新****点击查看建设局(本级)

4.00

4.00

安全生产专项(专家费、培训费、宣传费)

印刷费

其他印刷服务

集中采购

4.00

4.00

**市**区****点击查看监督站

355.00

355.00

安质监事业专项

印刷费

其他印刷服务

集中采购

10.00

10.00

白蚁防治专项

委托业务费

其他社会服务

集中采购

345.00

345.00

****点击查看管理中心

2,927.00

2,927.00

污水提标处理专项(排水口水质检测费)

委托业务费

其他水利管理服务

集中采购

86.00

86.00

防汛及河道管理专项(区属泵闸站工程运维专项)

委托业务费

其他水利管理服务

集中采购

1,100.00

1,100.00

防汛及河道管理专项(流域性河道管理经费)

委托业务费

水**保护服务

集中采购

90.00

90.00

防汛及河道管理专项(水生态运维)

委托业务费

其他水**管理服务

集中采购

141.00

141.00

防汛及河道管理专项(区属河道长效管理专项经费)

委托业务费

水**保护服务

集中采购

180.00

180.00

防汛及河道管理专项(区属河道长效管理专项经费)

委托业务费

其他水利管理服务

集中采购

330.00

330.00

污水处理提标运营专项(雨水管网运维养护费)

委托业务费

其他水利管理服务

集中采购

1,000.00

1,000.00

****点击查看**发展中心

39.00

39.00

公路管理专项

其他商品和服务支出

公路管理和养护服务

分散采购

14.00

14.00

公路管理专项

其他商品和服务支出

其他交通运输、仓储服务

分散采购

25.00

25.00

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

高新区(新****点击查看建设局2025年度收入、支出预算总计148,064.28万元,与上年相比收、支预算总计各减少10,844.61万元,减少6.82%。其中:

(一)收入预算总计148,064.28万元。包括:

1.本年收入合计148,064.28万元。

(1)一般公共预算拨款收入66,984.28万元,与上年相比减少7,424.61万元,减少9.98%。主要原因是根据实****点击查看机关过“紧日子”的要求,本年度根据实际工作安排业务支出。

(2)政府性基金预算拨款收入81,080万元,与上年相比减少3,420万元,减少4.05%。主****点击查看机关过“紧日子”的工作要求,重点基础设施建设专项资**排较去年有所下降。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计148,064.28万元。包括:

1.本年支出合计148,064.28万元。

(1)科学技术支出(类)支出627万元,主要用于飞凤人才专项资金支出。与上年相比减少3,873万元,减少86.07%。主要原因是根据当年实际职工购房补贴计划兑现数支出。

(2)社会保障和就业支出(类)支出769.38万元,****点击查看事业单位养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。与上年相比增加183.95万元,增长31.42%。****点击查看事业单位养老保险和职业年金预算口径变化所致。

(3)卫生健康支出(类)支出1,918.12万元,主要用于卫生健康等方面的支出。与上年相比增加271.03万元,增长16.46%。主要原因是预算中公共卫生专项资**排较去年有所增长。

(4)节能环保支出(类)支出33,086万元,****点击查看政府节能环保方面的支出,在我单位主要反映污水处理提标专项资金的使用。与上年相比减少9,714万元,减少22.7%。主要原因是根据实际业务工作需要,污水处理提标专项资金较去年有所下降。

(5****点击查看社区支出(类)支出104,430.38万元,****点击查看社区公共设施支出、征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、农业农村生态环境支出、城市基础设施配套费和污水处理费等的安排。与上年相比增加9,110.95万元,增长9.56%。主要原因是根据实际业务工作需要安排专项支出所致。

(6)农林水支出(类)支出3,114.56万元,主要用于水利工程运行与维护以及水**节约管理与保护。与上年相比增加135.44万元,增长4.55%。主要原因是根据水利工作实际需要安排专项资金。

(7)交通运输支出(类)支出2,073.26万元,****点击查看运输局公路水路运输方面的支出。与上年相比减少217.85万元,减少9.51%。主要原因是交通条线根据实际业务工作需要安排专项支出所致。

(8)住房保障支出(类)支出1,952.33万元,主要用于保障性**工程项目支出以及住房改革(住房公积金、提租补贴、购房补贴)相关支出。与上年相比增加14.12万元,增长0.73%。主要原因是部门人员变动以及住房公积金、提租补贴、购房补贴预算基数调整所致。

(9)灾害防治及应急管理支出(类)支出93.25万元,主要用于消防地震事务等方面的支出。与上年相比减少93.25万元,减少50%。主要原因是根据实际业务工作需要安排防灾减灾事务专项支出。

(10)转移性支出(类)支出0万元,与上年相比减少6,662万元,减少100%。主要原因是2025年对下转移支付项目不在转移性支出(类)支出中列支。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

高新区(新****点击查看建设局2025年收入预算合计148,064.28万元,包括本年收入148,064.28万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入66,984.28万元,占45.24%;

本年政府性基金预算收入81,080万元,占54.76%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

****点击查看政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

高新区(新****点击查看建设局2025年支出预算合计148,064.28万元,其中:

基本支出7,441.01万元,占5.03%;

项目支出140,623.27万元,占94.97%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

高新区(新****点击查看建设局2025年度财政拨款收、支总预算148,064.28万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少10,844.61万元,减少6.82%。主****点击查看机关过“紧日子”工作要求,部门安排实际工作需要适当压降专项支出所致。

五、财政拨款支出预算情况说明

高新区(新****点击查看建设局2025年财政拨款预算支出148,064.28万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少10,844.61万元,减少6.82%。主****点击查看机关过“紧日子”工作要求,部门安排实际工作需要适当压降专项支出所致。

其中:

(一)科学技术支出(类)

其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出627万元,与上年相比减少3,873万元,减少86.07%。主要原因是根据当年实际职工购房补贴计划兑现数支出。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出512.94万元,与上年相比增加122.65万元,增长31.43%。****点击查看事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算口径变化所致。

2.行政事业单****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出256.44万元,与上年相比增加61.3万元,增长31.41%。****点击查看事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算口径变化所致。

(三)卫生健康支出(类)

1.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)支出1,700万元,与上年相比增加300万元,增长21.43%。主要原因是根据2025年实际工作需要安排公共卫生专项资金支出。

2.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出31.36万元,与上年相比减少1.42万元,减少4.33%。主要****点击查看行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算基数变化所致。

3.行政事****点击查看事业单位医疗(项)支出186.76万元,与上年相比减少27.55万元,减少12.86%。主要****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位医疗(项)支出预算基数变化所致。

(四)节能环保支出(类)

污染防治(款)水体(项)支出33,086万元,与上年相比减少9,714万元,减少22.7%。主要原因是根据实际业务工作需要,污水处理提标专项资金较去年有所下降。

****点击查看社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出1,190.86万元,与上年相比增加249.16万元,增长26.46%。主要原因是2025年对下转****点击查看社区管理事务(款)行政运行(项)支出项下列示。

2.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出159万元,与上年相比减少88万元,减少35.63%。主要原因是根据实际业务工作需要列示。

3.城乡社区管理事****点击查看社区管理事务支出(项)支出7,702.77万元,与上年相比增加4,896.49万元,增长174.48%。主要原因是人员变动影响以及根据我部门各单位实际业务工作需要安排专项资金影响所致。

4.城乡社区公共设****点击查看社区公共设施支(项)支出14,150万元,与上年相比减少2,455.45万元,减少14.79%。主要原因是根据实际业务****点击查看社区公共设****点击查看社区公共设施支出(项)支出。

5.建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)支出147.75万元,与上年相比减少71.25万元,减少32.53%。主要原因是****点击查看监督站根据实际业务工作需要安排专项资金支出。

6.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出70,000万元,与上年预算数相同。

7.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出1,080万元,与上年相比减少3,420万元,减少76%。主要原因是重点基础设施建设专项资金根据实际业务工作需要安排。

8.污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)支出10,000万元,与上年相比增加10,000万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)支出10,000万元为上级资金,去年无此预算。

(六)农林水支出(类)

1.水利(款)水利工程运行与维护(项)支出2,426.86万元,与上年相比减少6.26万元,减少0.26%。主要原因是根据实际工作需要安排水利(款)水利工程运行与维护(项)支出预算。

2.水利(款)水**节约管理与保护(项)支出53.2万元,与上年相比减少42.8万元,减少44.58%。主要原因是主要为水**管理专项,根据实际工作需要安排预算。

3.水利(款)其他水利支出(项)支出634.5万元,与上年相比增加184.5万元,增长41%。主要原因是蓝藻打捞专项资金,根据实际工作需要安排预算。

(七)交通运输支出(类)

1.公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)支出60万元,与上年相比增加14.5万元,增长31.87%。主要原因是主要为交通运输管理经费,根据实际工作需要安排。

2.公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出2,013.26万元,与上年相比减少232.35万元,减少10.35%。主要原****点击查看事业单位专项资金,根据实际工作需要安排。

(八)住房保障支出(类)

1.保障性**工程支出(款)其他保障性**工程支出(项)支出133.22万元,与上年相比增加16.02万元,增长13.67%。主要原因是主要为住房保障专项资金,根据实际工作需要安排。

2.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出515.13万元,与上年相比减少4.28万元,减少0.82%。主要原因是人员变动导致住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算基数变化。

3.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出612.11万元,与上年相比减少28.14万元,减少4.4%。主要原因是人员变动导致住房改革支出(款)提租补贴(项)支出预算基数变化。

4.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出691.87万元,与上年相比增加30.52万元,增长4.61%。主要原因是人员变动导致住房改革支出(款)购房补贴(项)支出预算基数变化。

(九)灾害防治及应急管理支出(类)

地震事务(款)一般行政管理事务(项)支出93.25万元,与上年相比减少93.25万元,减少50%。主要原因是防灾减灾事务专项根据实际业务工作需要安排。

(十)转移性支出(类)

专项转移支付(款)一般公共服务(项)支出0万元,与上年相比减少6,662万元,减少100%。主要原因是2025年对下转移性支出项目不在专项转移支付(款)一般公共服务(项)下列示。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

高新区(新****点击查看建设局2025年度财政拨款基本支出预算7,441.01万元,其中:

(一)人员经费6,900.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费540.29万元。主要包括:办公费、印刷费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

高新区(新****点击查看建设局2025年一般公共预算财政拨款支出预算66,984.28万元,与上年相比减少7,424.61万元,减少9.98%。主要原因是根据实****点击查看机关过“紧日子”的要求,本年度根据实际工作安排业务支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

高新区(新****点击查看建设局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7,441.01万元,其中:

(一)人员经费6,900.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费540.29万元。主要包括:办公费、印刷费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

高新区(新****点击查看建设局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算75.52万元,比上年预算增加3.63万元,变动原因根据单位业务工作开展需要以及三公额度要求合理安排三公经费支出预算。其中,因公出国(境)费支出4万元,占“三公”经费的5.3%;公务用车购置及运行维护费支出59.13万元,占“三公”经费的78.3%;公务接待费支出12.39万元,占“三公”经费的16.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出4万元,比上年预算增加4万元,主要原因是根据公务出国工作计划安排因公出国(境)费预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出59.13万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出59.13万元,比上年预算减少0.01万元,主要原因是公务用车运行维护费预算支出与上一年度基本持平。

3.公务接待费预算支出12.39万元,比上年预算减少0.36万元,主要原因是根据高质量考核工作实际情况安排公务接待费支出预算。

高新区(新****点击查看建设局2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。

高新区(新****点击查看建设局2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12.88万元,比上年预算减少1.43万元,主要原因是根据2025年预算编制要求,会议费、培训费支出在2024年预算数基础上压减10%。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

高新区(新****点击查看建设局2025年政府性基金支出预算支出81,080万元。与上年相比减少3,420万元,减少4.05%。主要原因是根据实际情况,2025年重点基础设施建设专项资金较去年有所下降。

其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出70,000万元,主要是用于2025年拆迁计划安排专项资金。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出1,080万元,主要是用于2025年重点基础设施建设专项资金。

3.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)支出10,000万元,主要是用于2025年污水提标处理专项资金中的上级资金。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

高新区(新****点击查看建设局2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、****点击查看机关运行经费支出预算情况说明

2025年本****点击查看机关运行经费预算支出80.37万元,与上年相比增加9.28万元,增长13.05%。主要原因是2025年局机关新增工作人员,相应办公费、工会经费、福利费等均有所增长。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额3,479.5万元,其中:拟采购货物支出154.5万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出3,325万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆22辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金148,064.28万元;本部门共48个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计140,623.27万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参****点击查看事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

九、社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出(项):****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

十二、卫****点击查看行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括****点击查看事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位医疗(项):反****点击查看事业单位基本医疗保险缴费经费,****点击查看事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十五、城乡社****点击查看社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括****点击查看事业单位)的基本支出。

十六、城乡社****点击查看社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括****点击查看事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、城乡社****点击查看社区管理事****点击查看社区管理事务支出(项):反映除上述项目****点击查看社区管理事务方面的支出。

十八、城乡社****点击查看社区公共设****点击查看社区公共设施支出(项):反映除上述项目****点击查看社区公共设施方面的支出。

十九、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映**生****点击查看政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十二、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项):反映用污水处理费安排的其他支出。

二十三、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十四、农林水支出(类)水利(款)水**节约管理与保护(项):反映水**节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十五、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括****点击查看事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十八、住房保障支出(类)保障性**工程支出(款)其他保障性**工程支出(项):反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):****点击查看事业单位****点击查看保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十二、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括****点击查看事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


点击