长沙****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5018
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年11月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 扇牌 扇子 | 50 | 600.0 | 扇牌\团扇 | 验收通过 | |
2 | 马利 丙烯颜料 | 10 | 750.0 | 马利/Marie's\丙烯颜料 | 验收通过 | |
3 | 朗科 U388-256G U盘 | 5 | 695.0 | 朗科/Netac\U388-256G | 验收通过 | |
4 | 海鸥 博士文具日历记事本 | 30 | 1050.0 | 海鸥\无型号 | 验收通过 | |
5 | 得力 邀请函 | 10 | 150.0 | 得力/deli\001 | 验收通过 | |
6 | 矿泉水/纯净水 怡宝矿泉水 | 50 | 1750.0 | 怡宝/C'estbon\怡宝 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |