**州****点击查看
2025年部门预算
2025年2月19日
目录
1.负责贯彻落实国家、省、州生态环境基本制度。组织编制县域环境功能区划,**有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与制定与我县生态环境相关的经济、技术、**配置和产业政策。
2.负责县域重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调对县突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理,指导协调县对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作,协调指导生态环境损害赔偿制度的实施。参与协调有关跨区域环境污染纠纷,解决有关跨县环境污染纠纷,纷统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。
3.负责落实县污染物减排工作。完**污染物减排任务,落实排污许可制度,确定大气、水等环境纳污功能,组织实施中央、省、州总量控制的污染物名称和控制指标,实施生态环境保护目标责任制。
4.负责县环境污染防治的监督管理。负责大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。**有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,参与指导城乡生态环境综合整治工作,指导全县垃圾分类工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,牵头建立区域大气污染联防联控写作机制并监督实施。
5.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全县生态环境保护规划,监督对生态环境有影响的自然**开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织监督检查全县各类自然保护地生态环境监管制度的执法。组织开展各类生态示范创建工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传**)管理工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。
6.负责全县核与辐射安全的监督管理。监督实施国家、省、州核与辐射安全政策、规划、标准、法规和规章。牵头负责全县核安全工作协调机制有关工作,负责辐射环境事故应急处理工作,参与核事故应急处理。监督管理放射源与射线装置安全,监督管理全县核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产**开发利用中的污染防治,参与核设施安全监督管理相关工作。
7.负责全县生态环境监测工作。贯彻执行国家、省生态环境监测制度和规范,严格落实生态环境监测地方标准。**有关部门统一规划****点击查看监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对全县生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,****点击查看环境局建设生态环境监测网和生态环境信息网。负责全县生态环境治疗考核和生态环境统计工作。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全县生态环境综合性报告和重大环境信息。
8.负责应对气候变化工作。组织实施国家、省、州应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划**策,组织拟定全县应对气候变化的规划**策措施。
9.协调开展全县生态环境保护督察问题整改工作。组织协调迎接中央、省、州环境保护督察工作,建立健全生态环境保护督察制度,监督指导各有关部门整改落实中央、省、州环境保护督察反馈意见。
10.负责县生态环境监督执法。组织开展县生态环境保护执法检查。监督实施全县建设项目生态环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度。查处全县重大生态环境违法问题。开展县****点击查看执法队伍建设和业务工作。
11.组织全县生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全县生态环境保护宣传教育有关规划和计划。推动社会组织和公众参与生态环境保护。**有关部门依法对全县保护和改善生态环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。
12.开展生态环境对外**交流。参与协调县内重要生态环境保护国际活动和区域**,管理全县生态环境系统对外**,参与处理涉外生态环境事务。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。
14.统一行使全县生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,统一负责全县生态环境质量监测、调查评价和考核,切实履行监管责任,加强事中事后监管,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,试行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,牢筑长江上游生态屏障,保障国家生态安全。
15.完**委、****点击查看环境局交办的其他任务。
1.全面提升生态环境质量。持续开展县城餐饮油烟和扬尘整治工作,尽****点击查看监测站接入省控数据,实现我县空气质量排名晋位争先目标,同时确保我县其他生态环境质量稳中有升。
2.全面落实生态治理保护。继续开展“七大保护”行动、“七大治理”工程,推进长江上游重点流域生态综合保护和治理。争取实施一批大项目好项目,着力推进长江上游水源涵养功能恢复,稳步推进生态状况指数再提升。
3.全速整改生态环境问题。聚焦第二轮央督反馈问题,确保2025年实现问题“清零”,同步开展“回头看”和举一反三工作,为迎接第三轮省督做好准备。
4.全面推动生态示范创建。以“美丽**建设”“生态示范创建”推动人与自然和谐共生的现代化,对标“两山”****点击查看基地创建标准,在成功创建省级生态县的基础上,提前谋划“两山”****点击查看基地创建工作,着手开展“美丽**”规划编制工作。
**州****点击查看为阿****点击查看生态环境局的派出机构,为正科级行政机构。独立核算机构数共2个。****点击查看总编制29名,其中:**州****点击查看局机关行政编制3名,阿****点击查看保护中心参公编制3名,**州**生态****点击查看执法大队参公编制10名,****点击查看监测站事业编制13名。在职人员总数23人,其中:局机关2人,中心3人;参照公务员法管理的事业编制6人,其他事业人员12人,退休人员4人。编外长期聘用的人员0名。
****点击查看设下列内设机构:
1.办公室(财务室)。承担机关政务、党务、工青妇等工作。组织协调政风行风建设、政务督查、目标考核、综合性会议、公务接待等工作。承担支部日常工作。负责人事管理、文秘、档案、机要、保密、政务公开、信息安全、人事、培训、行政后勤、退休人员管理、爱国卫生等工作。承担财务、固定资产、政府采购、项目资金监督管理。完成领导交办的其他任务。
2.污染防治股。负责辖区内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产**开发利用等污染防治监督管理。负责核与辐射安全的监督管理、污染物减排工作,承担排污口设置、应对气候变化工作、生态环境统计工作、强制性清洁生产审核工作。组织实施大气、水、土壤污染防治行动计划,参与河(湖)长制相关工作。指导开展垃圾分类工作。完成领导交办的其他任务。
3.自然生态股。承担生态保护红线、自然保护地相关工作。开展生态状况评估,组织开展各类生态示范创建。组织监督实施各类自然保护地监管制度的执行,监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传**)管理工作,组织协调生物多样性保护工作。负责辖区农村生态环境保护、农业面源污染治理,参与指导农村生态环境综合整治。**有关部门监督指导饮用水水源地生态环境保护工作。监督防止地下水污染。完成领导交办的其他任务。
4.综合服务股(行政审批股、****点击查看办公室)。按规定权限负责项目环境影响评价的审批工作。负责法律法规执行、宣传教育、环境监测管理、污染源普查、信息化建设管理等综合性工作。承担生态环境领域意识形态相关工作,承担排污许可管理工作、对外交流和区域**工作。监督实施建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。承接中央、省、州生态环境保护督察工作。指导协调辖区生态环境保护督察、整改各项工作。完成领导交办的其他任务。
5.生态环境执法股。****点击查看机关信访、维稳、综治等工作。开展生态环境保护行政执法检查,强化现场生态环境保护执法和事中事后监管,查处生态环境违法问题。负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏。负责县域生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责辖区内重点排污单位污染源治理设施运转的监督查,负责辖区内企业污染源自动监控设施建设。负责辖区内排污单位的环境违法案件查处过程中的法律文书制作、行政处罚结案报告的办理和后续督查工作,负责对辖区内环境污染事故、纠纷及环境违法行为的调查、取证,提出处理建议并参与处理。完成领导交办的其他任务。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算情况:一般公共预算拨款收入254.97万元;占100%,上年结转财政拨款资金0万元,占0%,政府性基金拨款收入0万元,占0%,支出包括:社会保障和就业支36.94万元,卫生健康支出14.02万元,住房保障支出18.02万元,节能环保支出182.98万元。****点击查看2025年收支总预算251.97元。
2025年收入预算251.97万元;基本支出234.37万元,占93.02%,项目支出17.60万元,占6.98%。
2025年支出预算251.97万元;基本支出234.37万元,占93.02%,项目支出17.60万元,占6.98%。
****点击查看2025年财政拨款收支总预算251.97万元,比2024年财政拨款收支总预算243.03增加8.94万元,主要原因:预算时人员经费增加,项目支出增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入251.97万元,上年结转财政拨款资金0万元,政府性基金拨款收入0万元,。
支出包括:社会保障和就业支36.94万元,卫生健康支出14.02万元,住房保障支出18.02万元,节能环保支出182.98万元。****点击查看2025年收支总预算251.97元。
****点击查看2025年一般公共预算当年财政拨款收支总预算251.97万元,比2024年一般公共预算当年财政拨款总预算243.03增加8.94万元,主要原因:预算时人员经费增加,项目支出增加。
一般公共预算拨款收入251.97万元,占100%;支出包括:社会保障和就业支36.94万元,占14.66%;卫生健康支出14.02万元,占5.56%;住房保障支出18.02万元,占7.15%;节能环保支出182.98万元,占72.62%。
1.节能环保支出(211)环境保护管理事务(01)行政运行(01)2025年预算数为165.38万元,主要用于单位行政及参公人员和工勤人员2025年的人员经费和日常公用经费等基本支出。
2.节能环保支出(211)环境保护管理事务(01)生态环境保护宣传(04)2025年预算数为4.00万元,主要用于环境保护宣传项目支出。
3.节能环保支出(211)环境保护管理事务(01)其他环境保护管理事务支出(99)2025年预算数为10.60万元,主要用于生态环境执法监察项目,环境执法应急监测重点污染源监督性监测及监测运行维护缴费、办公费、电费等支出。
4.节能环保支出(211)环境保护管理事务(01)生态环境保护行政许可(07)2025年预算数为3万元,主要用于支付采购目录以外项目的评审专家劳务报酬,以及环评专家劳务费。
5.社会保障和就业支出(208****点击查看事业单位离退休(05****点击查看事业单位基本养老保险缴费支出(05)2025年预算数为24.63万元,主要用于单位缴纳基本养老保险费。
6.社会保障和就业支出(208****点击查看事业单位离退休(05****点击查看事业单位职业年金缴费支出(06)2025年预算数为12.31万元,主要用于单位缴纳职业年金。
7.卫生健康支出(210****点击查看事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2025年预算数为10.78元,主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。
8.卫生健康支出(210****点击查看事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)2025年预算数为3.25元,主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。
9.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01)2025年预算数为18.02万元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。
****点击查看2025年一般公共预算基本支出234.37万元,其中:人员经费190.64万元,主要包括:基本工资48.45万元、津贴补贴61.80万元、奖金4.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.63万元、职业年金缴费12.31万元、其他工资福利支出4.09万元、住房公积金18.02万元、 职工基本医疗保险缴费10.78万元、 公务员医疗补助缴费3.25万元、其他社会保障缴费2.99万元, 其他商品和服务支出0.26万元、 对个人和家庭的补助0.02万元。
公用经费43.73万元,主要包括:办公费1.19万元、水费0.36万元、邮电费3.83、差旅费10.54万元、维修(护)费0.61万元、培训费2.03万元、福利费7.15万元,公务用车运行维护费11.52万元,党组织活动经费3.0万元、取暖费0.48万元、 公务接待费0.74万元、体检费2.3万元。
****点击查看2025年“三公”经费财政拨款预算数12.26万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.74万元,公务用车购置及运行维护费11.52万元。
(一)2025年因公出国(境)经费0万元。较2024年预算无增减变化。
(二)2025年公务接待经费0.74万元。较2024年预算经费减少0.03万元,基本持平。2025年公务接待费计划用于上级来人来访、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)2025年公务用车购置及运行维护费11.52万元。较2024年预算经费无变化。主要用于公车运行维护过路费、过桥费、油费、车辆保险、维修等。
其中:公务用车购置费0万元,较2024年预算经费无变化;公务用车运行维护费11.52万元,较2024年预算无变化,单位现有公务用车4辆,其中:越野车4辆。用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障办理公务、处理突发事件等执法活动的工作开展。
****点击查看2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。较2024年预算无变化。
****点击查看2025年机关运行经费财政拨款预算为43.73万元,比2024年预算46.99万元减少3.26万元,减少6.94%。主要原因是本年厉行节约,减少公用经费。
2025年,****点击查看安排政府采购预算1.47万元。其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.47万元,占政府采购支出总额100.00%。
截至2024年12月31日,我单位固定资产682.96万元。包含车辆4辆,其中执法执勤用车4辆,应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
2025年****点击查看通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款251.97万元。绩效自评表见第十一部分附件。
(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一****点击查看政府性基金预算拨款。
(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(三)节能环保支出(211)环境保护管理事务(01)行政运行(01):单位行政人员常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(四)社会保障和就业支出(208****点击查看事业单位离退休(05****点击查看事业单位基本养老保险缴费支出(05),主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。
(五)社会保障和就业支出(208****点击查看事业单位离退休(05****点击查看事业单位职业年金缴费支出(06),主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。
(六)医疗卫生与计划生育支出(210****点击查看事业单位医疗(11)行政医疗(01)公务员医疗补助(03)主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。
(七)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01),主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)上年结转:****点击查看事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
部门预算项目支出绩效自评表(2025年)
报表编号:****点击查看 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) | |||||||||
项目名称 | ****点击查看0023R000****点击查看14893-工资性支出 | ||||||||
主管部门 | ****点击查看环境局部门 | 实施单位 (盖章) | ****点击查看环境局 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
总额 | 114.30 | 114.30 | 23.57 | 20.62% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 114.30 | 114.30 | 23.57 | 20.62% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | ****点击查看0023R000****点击查看15221-单位缴费 | |||||||||
主管部门 | ****点击查看环境局部门 | 实施单位 (盖章) | ****点击查看环境局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 70.22 | 70.22 | 11.58 | 16.49% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 70.22 | 70.22 | 11.58 | 16.49% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | ****点击查看0023R000****点击查看15925-聘用人员经费 | |||||||||
主管部门 | ****点击查看环境局部门 | 实施单位 (盖章) | ****点击查看环境局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / |
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | ****点击查看0023Y000****点击查看17272-日常公用经费 | |||||||||
主管部门 | ****点击查看环境局部门 | 实施单位 (盖章) | ****点击查看环境局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 25.42 | 25.42 | 1.48 | 5.81% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 25.42 | 25.42 | 1.48 | 5.81% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | |||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | ****点击查看0024R000****点击查看54621-退休人员经费 | |||||||||
主管部门 | ****点击查看环境局部门 | 实施单位 (盖章) | ****点击查看环境局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | ****点击查看0024T000****点击查看71775-**县创建国家生态文明建设示**技术服务采购项目 | |||||||||
主管部门 | ****点击查看环境局部门 | 实施单位 (盖章) | ****点击查看环境局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | 100.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | ****点击查看0025T000****点击查看35360-专家评审服务经费 | |||||||||
主管部门 | ****点击查看环境局部门 | 实施单位 (盖章) | ****点击查看环境局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
****点击查看财政厅关于印发《****点击查看政府采购评审专家劳务报酬标准》的通知,采购人负责支付集中采购目录以外项目的评审专家劳务报酬,采购人不得要求社会代理机构、中标(成交)供应商为其支付采购项目的评审专家劳务报酬,以及环评专家劳务费。通过规范支付专家评审费用,提高政府采购评审工作质量和效率。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发布采购意向 | ≥ | 1 | 个 | 10 | ||||
抽取评审专家公开招标专家数量 | ≤ | 5 | 人 | 10 | ||||||
评审专家抽取数量 | ≤ | 3 | 人 | 10 | ||||||
质量指标 | 评审质量 | 定性 | 评审质量好 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 评审工作效率 | 定性 | 效率高 | 20 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 专家满意度 | ≥ | 80 | % | 5 | ||||
采购人满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 专家评审服务经费金额 | ≤ | 3 | 万元 | 20 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | ****点击查看0025T000****点击查看35422-生态环境执法工作经费 | |||||||||
主管部门 | ****点击查看环境局部门 | 实施单位 (盖章) | ****点击查看环境局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2025年监督对生态环境有影响的自然**开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;负责环境监测、统计、信息工作;负责环境监理和环境保护行政稽查;组织开展环境保护执法检查活动产生的差旅费及办公费。通过环境执法检查,提高群众环保意识,改善居民生活环境质量。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 执法任务完成率 | = | 100 | % | 10 | ||||
年度环境监测次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | ||||||
质量指标 | 双随机达标率 | = | 100 | % | 10 | |||||
时效指标 | 整体完成时限 | ≤ | 365 | 日 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众环保意识 | 定性 | 群众环保意识明显提高 | 10 | |||||
生态效益指标 | 对周围居民生活生产环境影响程度 | 定性 | 有所改善 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 完成该项目投入成本 | ≤ | 5.6 | 万元 | 20 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | ****点击查看0025T000****点击查看82339-**生态环境宣传教育经费 | |||||||||
主管部门 | ****点击查看环境局部门 | 实施单位 (盖章) | ****点击查看环境局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2025****点击查看环境局通过设立展板、发放宣传材料、现场讲解等多种形式,在6.5世界环境日对我县人民宣传环保相关法律法规及发放环保物资等其他宣传活动产生的办公费及宣传费。通过环境宣传教育提高全县人民群众对生态环保的了解程度。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 宣传手册发放数量 | ≥ | 2000 | 本 | 10 | ||||
宣传展板设置数量 | > | 10 | 处 | 10 | ||||||
质量指标 | 宣传材料质量合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
时效指标 | 整体完成时限 | < | 365 | 日 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全县人民群众对生态环保了解程度 | 定性 | 了解程度显著提高 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 完成该项目投入成本 | ≤ | 4 | 万元 | 20 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | ****点击查看0025T000****点击查看90107-环境应急监测重点污染源监督性监测及监测运维经费 | |||||||||
主管部门 | ****点击查看环境局部门 | 实施单位 (盖章) | ****点击查看环境局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
****点击查看监测站的正常运行,为开展比对监测、日常常规监测提供基础保障以及应急监测演练,促进自然环境持续改善,提升全员安全意识。2025****点击查看处理厂、垃圾焚烧厂、乡镇(村)一体化农村生活污水处理设施等污染源开展执法监督性监测。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展比对监测次数 | ≥ | 10 | 次 | 5 | ||||
应急监测演练次数 | = | 2 | 次/年 | 5 | ||||||
质量指标 | 监测准确率 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
时效指标 | 应急响应时间 | ≤ | 30 | 分钟 | 10 | |||||
整体完成时限 | < | 365 | 日 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升全员安全意识 | 定性 | 显著提升 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 完成该项目投入成本 | ≤ | 5 | 万元 | 20 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | ****点击查看0025Y000****点击查看74203-日常公用经费(其他运转类) | |||||||||
主管部门 | ****点击查看环境局部门 | 实施单位 (盖章) | ****点击查看环境局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.07 | 20.07 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 20.07 | 20.07 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | |||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | ****点击查看0025Y000****点击查看71712-财政代管资金 | |||||||||
主管部门 | ****点击查看环境局部门 | 实施单位 (盖章) | ****点击查看环境局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 502.15 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 502.15 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。 | ||||||||||
适用地区:全省范围 | ||||||||||
适用用户:部门用户、单位用户 | ||||||||||