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****点击查看2024年度专项审计 |
审计服务 |
市辖区 |
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曲老师 |
010****点击查看3316 |
(1)对内部控制度建立、健全和有效运行以及合规经营情况开展审计,审计范围包括但不限于以下内容:预算管理、收支管理、采购管理、资产管理; (2)对各部门一个会计年度的各类业务活动是否严格执行了相应内部控制制度进行审计; (3)对一个会计年度内部控制制度(如预算管理、合同审批、资产处置)的健全性和有效性做出评价。 (4)以上3项的审计结果出具专项审计报告。 |
财政性资金 |
3 |
比选 |
合同签订之日10个工作日内出具正式审计报告 |
2025年04月01日 |
3 |
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3工作日 |
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