长沙****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4704
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年11月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 塑洁 大整理箱 | 5 | 425.0 | 塑洁\01 | 验收通过 | |
2 | 得力 5594 文件袋 | 10 | 60.0 | 得力/deli\5594 | 验收通过 | |
3 | 得力 TP529 票夹/长尾夹 | 6 | 90.0 | 得力/deli\TP529 | 验收通过 | |
4 | 振德 装扮用品手抛彩带条 | 10 | 550.0 | 振德\彩带 | 验收通过 | |
5 | 南孚 5号12粒(4代) 普通干电池 | 20 | 140.0 | 南孚/NANFU\5号12粒(4代) | 验收通过 | |
6 | 公牛 排插 | 2 | 250.0 | 公牛/BULL\GN-109K | 验收通过 | |
7 | 矿泉水/纯净水 怡宝矿泉水 | 15 | 525.0 | 怡宝/C'estbon\怡宝 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |