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项目名称 | 2024年度财务收支专项审计 |
采购人 | ****点击查看 |
投资审批项目 | 否 |
项目规模 | 投资额(¥35000.00元) |
资金来源 | 社会资金 |
项目实施地行政区划 | **市**县 |
行政审批部门行政区划 | **市 |
是否为行政管理中介服务事项采购 | 是 |
中介服务事项 | 内部审计 |
所需服务类型 | ****点击查看事务所服务 |
服务内容 | 主要内容包括贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况,有关经济目标责任完成情况;本单位重要发展规划**策措施的制定、执行和效果情况;预决算编制和资**排;“三重一大”集体决策、执行和落实情况,其议事规则、决策程序等管理制度是否合规;内部控制制度的建设和执行情况;在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况;财务管理和经济风险防范情况,资金管理使用和效益情况;财务收支核算的合规性;专项资金使用管理情况;债权债务管控情况;国有资产使用管理情况;大额资金往来情况;基本建设工程项目管理情况;****点击查看政府采购管理情况;一般支出管控;审计整改情况;其他应审计事项。 |
中介机构要求 | 以采购公告为准 |
资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
其他要求说明 | 无 |
服务时限及说明 | 自合同签订之日起60日内完成审计工作并提交审计报告。 |
合同签订时限及说明 | 7日内 |
服务金额 | ¥35000.00元 |
金额说明 | 综合包干价 |
选取方式 | 择优+直选 |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | 2025-03-17 09:00:00 |
资质备案要求 | 无 |
采购人业务咨询电话 | ****点击查看() |
监督举报电话 | |
备注 | 无 |
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