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行政事业单位内部控制风险评估服务合同 | ||
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35000.00 | ||
制定工作实施方案。按照相关工作要求,在本单位的组织下,疏理本单位内部风险控制点,主要对六大业务层面风险(包括预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、合同管理、内外监督等)、四大单位层面风险(组织架构、运行机制、关键岗位、制度体系)、重点环节方面及经济活动中存在风险和内部控制实施情况的有效性和风险进行客观全面性评估和评价,筛查内控堵点和盲点,排查内控风险隐患,分析风险原因,确定风险应对措施,出具内控风险评估报告和评价报告各一份以及管理建议书,提出内控整改和修正建议,进一步减少内控风险。 |