长沙****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5866
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年9月19日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 塑洁 大整理箱 | 50 | 4250.0 | 塑洁\01 | 验收通过 | |
2 | 晨光 AGPA5503 中性笔 | 6 | 72.0 | 晨光/M G\AGPA5503 | 验收通过 | |
3 | 马利 GC6471 橡皮 | 40 | 120.0 | 马利/Marie's\GC6471 | 验收通过 | |
4 | 晨光 便签纸 商标纸/标签纸 标签纸 | 1 | 20.0 | 晨光/M G\便签纸 | 验收通过 | |
5 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 40 | 200.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |