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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年7月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 贝尔 驱蚊拍 | 5 | 14.0 | 贝尔\无型号 | 验收通过 | |
2 | 神火 G19-S 手电筒 | 3 | 58.5 | 神火\G19-S | 验收通过 | |
3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 30 | 51.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
4 | 碧丽珠 蜡 | 20 | 230.0 | 碧丽珠/Pledge\碧丽珠地板护理蜡500g | 验收通过 | |
5 | 名桥 塑料凳 | 10 | 370.0 | 名桥/MINGQIAO\塑料凳子 | 验收通过 | |
6 | 南孚 7号电池 | 120 | 312.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
7 | 南孚 电池5号电池 | 120 | 312.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
8 | 世家 马桶刷/厕所刷 | 3 | 18.0 | 世家\马 桶 刷 | 验收通过 | |
9 | 一品绿 垃圾桶 垃圾桶 | 1 | 95.0 | 一品绿\垃圾桶 | 验收通过 | |
10 | 晨光 ADM94506 文件袋 | 3 | 15.0 | 晨光/M G\ADM94506 | 验收通过 | |
11 | 齐心 MK803 记号笔/粗笔 | 20 | 64.0 | 齐心/Comix\MK803 | 验收通过 | |
12 | 双鹿 电池/电力配件 | 10 | 25.0 | 双鹿\2号 | 验收通过 | |
13 | 登比 缠绕膜 | 10 | 350.0 | 登比\50cm | 验收通过 | |
14 | 雷达 室内除臭/芳香用品 | 20 | 370.0 | 雷达/Raid\电蚊香液 | 验收通过 | |
15 | 雷达 室内除臭/芳香用品 | 24 | 432.0 | 雷达/Raid\雷达(Raid) 喷雾剂 | 验收通过 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |