长沙****吃店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4230
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年11月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 金士顿 DTMC3/128GB U盘 | 3 | 474.0 | 金士顿/Kingston\DTMC3/128GB | 验收通过 | |
2 | 英雄 1036 钢笔 | 2 | 180.0 | 英雄/HERO\1036 | 验收通过 | |
3 | 得力7411复印纸8k-70g-4包(白色) | 4 | 224.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 公牛 插线板 | 1 | 78.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 电子计算器 | 2 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 联想/Lenovo F308 移动硬盘 | 2 | 976.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 晨光/M&G GP1151中性笔 | 5 | 210.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 得力硒鼓 | 2 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |