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****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:卢岚
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市**区井圭路10号
采购单位联系人和联系方式:刘超:****点击查看2730
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看86412
采购单位预算编码:212006
三、成交信息
成交日期:2024年10月16日
总成交金额(元):3002.1 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区雷锋大道425号 | 3002.1 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 科大讯飞 讯飞智能录音笔SR701 录音笔 | 科大讯飞/IFLYTEK | 讯飞智能录音笔SR701 | 2 | 320.0 | 640.0 | |
2 | 得力 实木收纳架 | 得力/deli | 8934 | 1 | 512.0 | 512.0 | |
3 | PPT制作 | A | 13 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
4 | 苏泊尔 KC60KG20 保温杯 | 苏泊尔/SUPOR | KC60KG20 | 2 | 102.0 | 204.0 | |
5 | 英雄 9332 钢笔 | 英雄/HERO | 9332 | 4 | 89.0 | 356.0 | |
6 | 新秀丽 TR1*01026 笔记本电脑包 | 新秀丽/ Samsonite | TR1*01026 | 5 | 24.9 | 124.5 | |
7 | 闪迪 OTG-64G U盘 | 闪迪/Sandisk | OTG-64G | 4 | 41.9 | 167.6 | |
8 | 茶花 2825 整理箱 | 茶花 | 2825 | 3 | 55.0 | 165.0 | |
9 | 晨光 AGPA5503 中性笔 | 晨光/M G | AGPA5503 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
10 | 格之格 NT-PNHF410四支套装 硒鼓 | 格之格 | NT-PNHF410四支套装 | 1 | 299.0 | 299.0 | |
11 | 得力 SK108 白板笔 | 得力/deli | SK108 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
12 | 得力 双面胶带 | 得力/deli | 30369 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
13 | 洁柔 卫生湿巾80片/包 湿巾 | 洁柔/C S | 卫生湿巾80片/包 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
14 | 得力 2038 马卡龙色美工刀 自动锁定功能裁纸刀/小刀 颜色随机2038 | 得力/deli | 2038 | 13 | 3.0 | 39.0 | |
15 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli | 7102 | 7 | 1.0 | 7.0 | |
16 | 得力 50875 相框/画框 | 得力 | 50875 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。