长沙****超市
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2951
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月4日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 榄菊 艾草清香型蚊香 蚊香/蚊香液 | 12 | 144.0 | 榄菊/Lanju\艾草清香型蚊香 | 验收通过 | |
2 | 得力 0346 订书钉 | 6 | 60.0 | 得力/deli\0346 | 验收通过 | |
3 | 农夫山泉 饮用天然水550ml 矿泉水/纯净水 | 156 | 5382.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水550ml | 验收通过 | |
4 | 得力 计算器 | 10 | 350.0 | 得力/deli\3423 | 验收通过 | |
5 | 得力 美工刀 | 12 | 144.0 | 得力/deli\得力(deli)梯形美工刀 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |