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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6377
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年1月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*28 矿泉水/纯净水 550ml (28瓶/件) | 2 | 76.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*28 | 验收通过 | |
2 | 得力 19205 228ml加厚一次性杯子 纸杯/水杯 原纸消毒制作 100个装 19205 | 4 | 92.0 | 得力/deli\19205 | 验收通过 | |
3 | 晨光 3号透明自封袋ARCN8237 | 5 | 20.0 | 晨光/M G\ARCN8237 | 验收通过 | |
4 | 晨光 AJD97340 胶带/胶纸/胶条 高透封箱胶带60mm*40y(5卷/筒) | 1 | 26.0 | 晨光/M G\AJD97340 | 验收通过 | |
5 | 晨光 ADM95289 档案盒 | 20 | 200.0 | 晨光/M G\ADM95289 | 验收通过 | |
6 | 茶花 2843P 整理箱 | 4 | 120.0 | 茶花\2843P | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |