长沙****超市
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看9741
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年6月19日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 5554 文件袋 | 7 | 35.0 | 得力/deli\5554 | 验收通过 | |
2 | 得力 PA03 档案盒 | 7 | 91.0 | 得力/deli\PA03 | 验收通过 | |
3 | 妙洁 一次性纸杯 纸杯 | 1 | 15.0 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
4 | 公牛 GNV-UU1656 多功能插座 | 1 | 55.0 | 公牛/BULL\GNV-UU1656 | 验收通过 | |
5 | 南孚 电池转换器 | 1 | 75.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
6 | 晨光 TGP88302 中性笔 | 2 | 40.0 | 晨光/M G\TGP88302 | 验收通过 | |
7 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 2 | 100.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |