长沙****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4840
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年3月17日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 洗衣液 | 21 | 1050.0 | \ | 验收通过 | |
2 | 毛巾(芙尔佳) | 42 | 1722.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 雨伞 | 14 | 392.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 手套 | 42 | 415.8 | \ | 验收通过 | |
5 | 消毒液 | 21 | 1029.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 胶鞋 | 14 | 359.8 | \ | 验收通过 | |
7 | 护手霜 | 84 | 1100.4 | \ | 验收通过 | |
8 | 力士洗手液 | 84 | 2007.6 | \ | 验收通过 | |
9 | 肥皂 | 84 | 747.6 | \ | 验收通过 | |
10 | 口罩 | 42 | 289.8 | \ | 验收通过 | |
11 | 驱蚊液 | 84 | 1386.0 | \ | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |