长沙****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6601
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 库客 黑胶唱片 | 20 | 1700.0 | 库客/Kuke\123 | 验收通过 | |
2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 1 | 14.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
3 | 得力 亚克力 | 12 | 120.0 | 得力/deli\50858 | 验收通过 | |
4 | 得力 TP529 票夹/长尾夹 | 2 | 26.0 | 得力/deli\TP529 | 验收通过 | |
5 | 得力 6009 剪刀 | 5 | 20.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
6 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 25.0 | 得力/deli\高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 验收通过 | |
7 | 晨光 APMV0977 马克笔 | 3 | 126.0 | 晨光/M G\APMV0977 | 验收通过 | |
8 | 得力 50875 相框/画框 | 20 | 360.0 | 得力\50875 | 验收通过 | |
9 | 矿泉水/纯净水 怡宝矿泉水 | 2 | 70.0 | 怡宝/C'estbon\怡宝 | 验收通过 | |
10 | 茶花 一次性杯子 | 4 | 48.0 | 茶花\中号 | 验收通过 | |
11 | 得力/deli 3145 打印/复印纸 | 2 | 52.0 | 得力/deli\3145 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |