零陵****营部
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4008
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年7月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | ** 檀香 | 10 | 100.0 | **\**檀香 | 验收通过 | |
2 | 茶花 152008 收纳箱/整理箱 | 3 | 225.0 | 茶花\152008 | 验收通过 | |
3 | 品彩 竹扫把 | 10 | 120.0 | 品彩/PinCai\中号竹扫把 | 验收通过 | |
4 | 苏泊尔 SW-17J15B 烧水壶 | 2 | 240.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-17J15B | 验收通过 | |
5 | 品彩 40厘米 垃圾袋 | 110 | 550.0 | 品彩/PinCai\40厘米 | 验收通过 | |
6 | 固体空气**剂 | 10 | 60.0 | 纳爱斯/NICE\002 | 验收通过 | |
7 | 纱拖把 | 10 | 100.0 | 品彩/PinCai\30 | 验收通过 | |
8 | 84消毒液 | 20 | 90.0 | 威猛先生/Mr Muscle\500克 | 验收通过 | |
9 | 一次性杯子 | 20 | 100.0 | **\69101 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |