长沙****超市
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看3789
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年11月18日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 3831 票夹/长尾夹 | 5 | 100.0 | 得力/deli\3831 | 验收通过 | |
2 | 农夫山泉5升*4 | 50 | 2000.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 茶花 一次性杯子 | 1000 | 12000.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 晨光/M&G GP1151中性笔 | 20 | 840.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 美的双钢防烫电热水壶HJ1510a | 5 | 900.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 得力7411复印纸8k-70g-4包(白色) | 10 | 560.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |